N° | TÍTULO DE LA AUDITORIA E INFORMES SEGUMIENTO | ENTIDAD QUE EFECTUÓ LA AUDITORÍA | MATERIA | FECHA INFORME | PERÍODO AUDITADO (DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA) | ENLACE AL INFORME FINAL DE AUDITORÍA |
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1 | INFORME N° 155 | UNIDAD DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL | REPRESENTA IRREGULARIDAD EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONCURSO DE MEPRENDIMIENTOS 2019 Y ESTABLECE ACCIONES PARA PROCESO PRESUPUESTARIO 2020 | 03-02-2020 | 2019 A 03-02-2020 | Ver Enlace |
2 | INFORME N° 156 | UNIDAD DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL | REPRESENTA IRREGULARIDAD SOBRE AUSENCIA DE BASE TÉCNICA DE CÁLCULO PARA PROCESO PRESUPUESTARIO 2020 | 04-02-2020 | 04-02-2020 | Ver Enlace |
3 | INFORME N° 157 | UNIDAD DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL | REPRESENTA IRREGULARIDAD, AUDITORÍA DE PROCESO, ESTABLECE LOS HECHOS Y SOLICITA EN MERITO DE LOS ANTECEDENTES ACCIONES PARA PERSEGUIR RESPONSABILIDADES, EN LA LICITACIÓN ID 3296-5-LR18 DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2020 | 07-02-2020 | 09-03-2018 A 07-02-2020 | Ver Enlace |