Transparencia Activa

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Fecha de actualización: 04/12/2023
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Informes Dirección de Control Interno / Febrero 2020


TÍTULO DE LA AUDITORIA E INFORMES SEGUMIENTO ENTIDAD QUE EFECTUÓ LA AUDITORÍA MATERIA FECHA INFORME PERÍODO AUDITADO (DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA) ENLACE AL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
1 INFORME N° 155 UNIDAD DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL REPRESENTA IRREGULARIDAD EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONCURSO DE MEPRENDIMIENTOS 2019 Y ESTABLECE ACCIONES PARA PROCESO PRESUPUESTARIO 2020 03-02-2020 2019 A 03-02-2020 Ver Enlace
2 INFORME N° 156 UNIDAD DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL REPRESENTA IRREGULARIDAD SOBRE AUSENCIA DE BASE TÉCNICA DE CÁLCULO PARA PROCESO PRESUPUESTARIO 2020 04-02-2020 04-02-2020 Ver Enlace
3 INFORME N° 157 UNIDAD DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL REPRESENTA IRREGULARIDAD, AUDITORÍA DE PROCESO, ESTABLECE LOS HECHOS Y SOLICITA EN MERITO DE LOS ANTECEDENTES ACCIONES PARA PERSEGUIR RESPONSABILIDADES, EN LA LICITACIÓN ID 3296-5-LR18 DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2020 07-02-2020 09-03-2018 A 07-02-2020 Ver Enlace
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